清查公司自有财产,包括全部财产物质、货币资金、债权,也包括在途材料、委托其他单位加工的材料等不在公司但属于公司所有的物质。清查外来财产,包括租入的财产物质,受托加工
2022-11-11审计记录是一项特定的审计文书,是审计师在审计活云动中所作的原始证据,它是编写审计报告、作出审计决定的重要依据。审计记录的好坏直接影响审计工作的质量及审计工作的效
2022-11-11应收账款收回数额及期限是否如实关系到小企业流动资金的状况、小企业生产的决策、信用客户的形象和内部控制对贪污及挪用小企业款项的抵制等。因此,为维护资金的安全运行
2022-11-11近日,青海省审计厅首次举行新任职处级干部宪法宣誓仪式。2017年以来新任职的处级干部在厅党组成员、副厅长张得庆的监誓下,在全厅干部职工的见证下,面朝国旗,右手握拳,向宪法庄严
2022-11-11为了全面实行公务卡制度,进一步规范公务卡结算制度管理,近日,湖北省襄阳市财政部门出台了《关于进一步严肃财经纪律规范公务卡结算制度有关事项的通知》。这是襄阳市财政部门采
2022-11-11今年以来,安徽省淮南市审计局保密工作领导小组认真落实上级各类文件的管理规定,进一步规范文件的管理,做到涉密文件(资料)、内部文件、内部资料分类管理、落实责任,确保各类文件资
2022-11-11近年来,山东省淄博市高青县审计局开展“零距离”审计回访,为进一步提高审计质量,协调好审计关系,合理评价审计工作,加强党风廉政建设提供了保障。一、加强组织领导,实现
2022-11-11近日,为消除不良网络安全行为和数据泄露事件的发生,重庆市江北区审计局结合自身特点,狠抓审计数据安全管理,确保数据安全。一是健全数据库管理机制。结合工作实际,严格划分数据库
2022-11-11立项就是确立要开展的审计项目。从事社会审计,客户需要注册会计师审计什么,他们就审计什么,他们的主动选择性是比较小的,立项显得并不重要。从事内部审计,审计什么往往靠内部
2022-11-11街道工作一是工作面广、任务重、直接同百姓打交道,二是领导职务行为影响大。作为街道行政一把手,要想把资金管好、用好,提高资金的使用效率,又能保证自己任期内做到廉洁从政
2022-11-11内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。内部控制审计是内部控制外部评价的重要形式之一。 (一)内部控制审计是一项
2022-11-11一、内部审计与内部控制的关系 内部控制与内部审计之间存在一种相互依赖、相互促进的内在联系。 1.内部审计是内部控制不可或缺的组成部分 内部审计是为加
2022-11-11当前市场经济环境日趋复杂,如何把握关键,有的放矢地对经济活动进行监督,有效地开展内部审计,是内审工作者应该注重的新课题。以下就内部审计内容和方法谈几点认识: 一、
2022-11-11根据新制度经济学,任何一项制度的制定、实施及其效果,会受到相关制度的制约和影响。因此每一项制度的制定和实施,既要考虑该制度本身,还要考虑其他相关制度的安排(包括正式制
2022-11-11(1)越来越依赖于计算机 (2)计算机辅助工具的性能在日新月异地发展 (3)在计算机辅助工具发展中的问题 (4)完整分析和增值审计 (5)认识计算机辅助工具的机遇 (6)
2022-11-11随着国有企业重组改制的深入,企业内部经营机制更具开放性和灵活性,经营自主权和资金管理权进一步加大,而个别单位内部控制制度不健全,在一定程度上为部分单位账外设账、私设
2022-11-11传统观念下,企业合规和控制活动通常因占用预算和消耗管理层时间而被视为一种负担,且经常被理解成“不必要支出”和“低效率行为”。然而,如果将这些内
2022-11-11鉴定法是指超出查账人员的能力,邀请有关专业人员对书面资料和有关经济活动进行鉴别的方法。如对资料真伪的鉴定,字迹真伪的鉴定,质量、价格的鉴定,经济活动合理性、有效性的
2022-11-11随着科学技术的进步和推广使用,一些企事业单位开始应用计算机,对计算机的审查通常采用绕过计算机审查法、通过计算机审查法,和利用计算机审查法。通过计算机审查法,是指检查
2022-11-11从西方国家的经验来看,内部审计外部化大致有两种形式:一是内部审计职能全部外包,二是内部审计职能部分外包。我国中小企业数量众多,经济形式多样化、规模各异,各地区间发展不
2022-11-11内部审计机构按照本单位主要负责人或者权力机构的要求,履行下列职责: (1)对本单位及所属单位(含占控股地位或者主导地位的单位,下同)的财政收支、财务收支及其有关的经济活
2022-11-11根据我国审计署《关于内部审计工作的规定》以及国际内部审计师协会《内部审计从业准则》的有关内容,内部审计机构一般有以下几项主要职权:? 1.根据内部审计工作的需要
2022-11-11成本与费用内部会计控制的要点如下: (1)生产必须依计划进行,领用材料必须办理领料手续。 (2)只有依据计划部门下达的“生产通知单”,仓储部门才能发料。
2022-11-11有人认为内部审计不能为其所在单位带来多大的效益,对单位的建设与发展起不到什么作用,或者虽然能够起到一定作用,但作用甚微,因而建议削弱内部审计的力量、甚至撤消内部审计
2022-11-11时值机构改革的今天,有人认为内部审计不能为其所在单位带来多大的效益,对单位的建设与发展起不到什么作用,或者虽然能够起到一定作用,但作用甚微,因而建议削弱内部审计的力量
2022-11-11联系> 18611114677 (同微信)拨打电话