为有效监督和促进地方政府打好打赢污染防治攻坚战,湖南省岳阳市审计局在今年对县市区稳增长政策跟踪审计中,将水污染防治推进情况纳入审计重点内容,坚持做到“六看六查&rd
2022-11-11近日,国家保密局到江苏省审计厅开展2018年度保密自查自评工作督查,省审计厅整体评定为“优秀”。长期以来,江苏省审计厅党组高度重视保密工作,严格执行各项保密规定,认
2022-11-11近日,湖北省武汉市委副书记、常务副市长陈瑞峰到武汉市审计局开展调研,深入听取该局工作情况汇报和建议。陈瑞峰对该局工作给予了高度肯定,特别指出该局党建工作专项考评在2018
2022-11-11审计内部问责是行政问责的一种,是指当审计人员对自己职责范围内的工作,由于失误、怠慢、不作为等原因,致使法定的职责没有履行或者履行不当,以致贻误审计工作,或者损害被审计
2022-11-11金融危机之下,“防范风险”俨然已成为很多企业老总们的口头禅,而在化解这一不善之掌的过程中,各家也是暗施“绝招”。值得注意的是,内部审计被很多企业
2022-11-11应收账款的管理是保证应收账款收回的一个重要方面。 应收账款管理的检查重点是: (1)与客户的分户总账核对月底余额与月初余额。 (2)如果当月应收账款金额增加,应分析
2022-11-11主语一:内部控制 在美国,《萨班斯法案)404条款以及上市公司会计监管委员会(PCAOB)的审计准则中均指出,公司管理层应当依据一个适宜且公认的内部控制框架,评估公司内部控
2022-11-11(一)资产审计 1、货币资金审计 (1)审计目标 证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性 (2)内部控制系统测试 调查了解货币资金内部控制系统—
2022-11-11内部审计不仅是企业自身监督体系的一个重要组成部分,也是企业管理体系的一个重要组成部分。内部审计人员除了及时、准确地向企业决策层、管理层报告舞弊和资产保护不当等信息
2022-11-11要做好内部审计工作,应加强与各方的沟通,重点应从以下四方面着手。 加强与组织领导层的沟通。内审部门负责人应当经常与领导层沟通,及时了解他们所关心的组织工作的重点问题
2022-11-11为了提升IT审计工作的效率和效能,实现有效的风险管理,商业银行应当切实开展基于风险的IT审计工作。 一个基于风险的银行IT审计工作可以分为六个步骤进行,包括制定审计目标、
2022-11-11笔者在调查中发现,很多民营企业在内部审计人员的任用和培养方面缺乏力度,造成内审工作无法发挥其应有的作用,影响企业的长远发展。 多数民营企业选拔内审人员的环节不科学。
2022-11-11作为一名银行内部审计人员,在长期的工作中,最常用审计思路和方法就是从信贷档案资料及会计档案资料中检阅、查证直接发现审计线索,这是最基本也是最直观的。但是随着经营模式的
2022-11-11高校内部审计作为现代我国高等教育制度进一步完善的产物,它在加强经济监督,保证学校经济活动合法、有效,提高学校的科学管理水平,加强党风廉政建设等方面的作用日益凸显。随着我
2022-11-11内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相关信息的真
2022-11-11当前,内部审计机构对本单位各项管理工作发挥着上情下达、下情上报、联通左右、协调四方等作用,是指导服务单位内部管理的纽带。其指导服务单位内部管理能力的高低,决定着内部审
2022-11-11教育内部审计是教育系统内部审计机构、审计人员对本系统内直属单位和各中小学校财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行独立监督、评价的行为。在教育管理体制改革不断深
2022-11-11发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证,是记录经营活动内容的载体,是最基本的会计原始凭证之一,是加强财务管理的
2022-11-11近年来,党中央高度重视“三农”工作,接连出台了一系列支农、惠农政策,如何保障各项政策的贯彻落实,如何使农民群众真正得到实惠,如何更新理念、健全机制,建立健全完善的
2022-11-11一、前言 2014年2月,国内某知名网站财经栏目刊登了一则某公司高管挪用公款被判无期的内容,其主要手段是通过签订购货合同,在对方未发货或无真实交易内容的情况下,全额支付货
2022-11-11发挥内部审计作用是强化正风肃纪严管“三公”经费的一项重要环节,自中央出台“八项规定”、自治区“十条规定”、开展党的群众路线教育和转四
2022-11-11一、主要矛盾未抓住 我们每开展一个审计项目,或多或少,会有些审计发现,但这些审计发现,哪些主要矛盾,哪些是次要的,一定要分清。通过把一些孤立的发现串联起来,再加上仔细的分析
2022-11-11我国内部审计的发展已经取得了很好的成绩,然而随着内部审计的深入发展,增值型内部审计已经成为内部审计发展的方向和精髓,它为内部审计提供了无穷的发展空间。对增值型内部审计
2022-11-11今年,宝安区在全国率先探索建立自然资源资产负债表及领导干部自然资源资产离任审计制度,并形成了初步研究成果。深圳新闻网为此弄了个网络调查,问题之一是“你觉得审计对
2022-11-11农村信用社是经营风险、管理风险,从中获得收益的高风险经营行业。由于农村信用社点多面广,机构分散,办理的业务额度小、数量大,且工作人员配备不足,因而在日常业务操作过程中,往往
2022-11-11联系> 18611114677 (同微信)拨打电话