汝城开展内部审计促廉政建设

日前,为加强内部财政财务管理,严肃财经纪律,促进廉政建设,汝城县财政局决定从9月5日至10月8日对该局各股室、直属二级机构的财政资金分配及拨付等情况进行审计。  该局此次内部审计以审计财政资金拨付的真实性、效益性、手续的完备性及合法性等为主要内容,即:财政票据、有价证券、账户余额对账情况,业务办理流程的内部牵制情况,专项资金的管理、拨付和制度执行情况,经费管理、使用和局内控制度的执行情况,(外赠、自购)资产管理、政府采购情况,各级审计部门提出问题的整改落实情况,财经法规、财经纪律、财务会计制度的执行情况。为确保本次内审质量和检查工作有序开展,该局成立了以局长为组长的高标准内审领导小组,下设三个检查组,将按照准备、实施、反馈、报告和整改五个阶段有序开展。(栏目:财务审计报告/)

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