(1)贪污受贿捞回扣。 一些领导干部利用工作和职务之便,采取虚报冒领、搞假发票等非法手段,贪污受贿、捞回扣,请客送礼、私分公款。 (2)在制定“奖励政策”中捞
2022-11-11资金流向追踪审计法是指按照资金的流程实施审计,即通过对单笔或多笔资金流转环节的追踪检查,搜寻资金的“跑、冒、滴、漏”线索,进而认定审计事项合规性的审计方
2022-11-11内部控制历来是包括企业在内的所有组织和机构正常运转的制度基础,企业的一切管理工作应当从建立和健全内部控制开始。而内部控制环境又是内部控制发挥作用的基础,没有一个
2022-11-11企业为了自身的生产经营需要,通常需储备一定数量的存货,以避免一时供应不足,而使生产中断、销售缺货,给企业带来损失。 由于存货具有种类繁多、数量巨大、周转缓慢的特点
2022-11-11内部会计控制是单位为加强对会计工作的有效管理而制订的各种组织、分工、程序、方法、标准、守则和规程等。它由一系列具体的控制环节和控制措施组成的,其基本目的在于保
2022-11-11内部控制是企业的一项重要制度安排,是一种特殊形式的管理制度,它对内防错纠弊、保护资产,对外为注册会计师提高审计效率提供有效途径。因此,建立健全企业内部控制,对促进资本
2022-11-11仓储管理内部会计控制的要点如下: (1)仓储管理包括验收、储存、发货等环节。保证物资的品质完好与安全完整,是仓储部门的责任。依据仓储管理的特点,仓储管理可以实行仓库
2022-11-111,财务与销售之见的矛盾是永远存在的,销售人员需要开支,财务人员需要控制开支。至于开支的合理性问题,举个简单的例子:比如说销售人员招待客人同时需要给服务人员小费,请问当
2022-11-11(一)关联方及关联交易的界定控制 关联方及关联交易的界定是关联交易内部控制的首要问题。上市公司应依据会计准则和监管部门的有关规定,遵循实质重于形式的原则,准确划
2022-11-11对于最近上市公司发布的内控报告,我们可以用五花八门来形容,这也从侧面体现出内控在一定程度上遇阻。 内控从何处着手 由于关注角度问题,不同人对内控有不同的看法。
2022-11-11开展会计电算化的单位应当根据工作需要,建立健全以下管理制度: (l)岗位责任制。 会计电算化岗位包括直接管理、操作、维护计算机及会计软件系统的工作岗位。工作岗位
2022-11-11一、建立内部会计控制制度的必要性 1.建立内部控制制度的现实意义 卫生部最近颁布实施的《医疗机构财务会计内部控制规定》,标志着政府有关部门对内部控制制度建设
2022-11-11一般单位的筹资管理,主要是指银行借款的管理。有关内部会计控制的要点如下: (1)筹资业务通常经过立项申请、可行性分析、董事会决议、借入款项、会计记录、借款使用监督
2022-11-11从巴林银行倒闭到此次全球金融危机爆发,无不充分证明,即使在金融市场高度发达的西方经济体中,金融机构风险管理与内部控制依然是一个永恒的重要课题。 中国银行业要参
2022-11-11日前,湖北省黄石市人民政府办公室向所属县(市)区人民政府和市直各部门印发《市人民政府办公室关于规范国有直管公房住房管理的实施意见》(以下简称《意见》),加强和规范国有直管公
2022-11-11今年以来,辽宁省大连市审计局以强化审计监督为抓手,以创新审计服务为主线,通过优化审计计划安排、完善审计方案内容、开展涉企处罚专项整治、营商环境专项调查等事项,积极助推该
2022-11-11今年以来,湖南省永州市审计局全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于调查研究的重要指示精神,坚持“三深入三聚焦”,积极开展审计理论研究取得的突出成果。一
2022-11-112018年第一季度,吉林省吉林市审计局对该市行政机关与行业协会商会脱钩改革政策措施落实情况进行了跟踪审计。在延伸审计吉林市民办教育协会时,发现该协会应付账款挂账102.55万
2022-11-11柔性内部控制是以预防为主,以健全的监控体系为基础的内部控制模式,它强调员工的自觉性,通过有效的企业文化营造一个诚信的环境和尽量减少欺诈诱导因素来避免内部控制失效。
2022-11-11货币资金是企业资产中流动性很强的一种资产,是企业进行生产经营活动不可或缺的条件,贯穿经济活动的全过程,其在流动和周转中实现增值和效益。因此,建立健全货币资金内部控制
2022-11-11财务控制是企业财务管理的重要内容,加强企业财务控制是一个经久不衰的论题,也是当今企业需要解决的重要问题。 通常财务控制是指财务人员(部门)通过财务法规、财务制度、
2022-11-11根据财政预算支出管理的特点和具体要求,结合内部控制的相关理论,可把财政预算支出管理中的内部控制问题归纳为以下几个方面: (一)过程控制 过程控制旨在确保只有经过
2022-11-111.柔性内部控制的建立。 ①业务类型多为创造性的非规范业务,适合扁平化组织结构; ②有一个优秀的企业家,具有很强的人格魅力,能够把内部控制制度和工作理念升华为强势
2022-11-11计算机被引入数据处理系统后,会计信息系统呈现出不同于一般手工系统的特征,这既使得审计中有些风险减少,也增加了许多在手工系统中较小的或不曾有的风险,从而使得加强会计信
2022-11-11单位内部会计监督制度,是一个单位为了保护其资产的安全完整,保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求,提高经营管理效率,防止舞弊,控制风险等目的,而在单位内部采取的
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