近年来,湖北省黄冈市审计局高度重视政府投资审计工作,为适应新形势新任务新变化的发展,该局结合实际提出审计建议,促请黄冈市政府重新修订了《黄冈市政府投资项目审计办法》,并配
2022-11-112018年,在深化国防和军队改革期间,军队转业干部安置成为重要任务。根据中央统一部署和市委、市政府工作要求,重庆市审计局精心谋划、统筹推进,确保全市审计机关军队转业干部接收
2022-11-11今年以来,为进一步规范政府投资审计工作,提高政府投资审计质量成果,防范政府投资审计风险,湖北省鹤峰县审计局统筹兼顾、突出重点、创新方式方法,推动政府投资审计从竣工结算审计
2022-11-11近日,浙江省泰顺县修订出台《泰顺县农村公路养护与管理办法》,进一步完善农村公路养护管理体制,理顺建、管、养责任关系,以促进养护资金充分发挥作用。泰顺县审计局在对县交通运
2022-11-11近日,青海省审计厅深入学习贯彻全省经济形势分析会精神,并按照省委、省政府要求,立足审计职能,对照问题清单,就开展“四个奔着去”大抓落实活动,从四个方面提出“
2022-11-11近日,海南省人民政府颁发280号政府令,颁布《海南省内部审计工作规定》(以下简称《规定》)。《规定》指出,海南省行政区域内依法属于审计监督对象的国家机关、金融机构、企业事业
2022-11-11《湖北省审计机关审慎评判改革发展新情况新问题等审计事项的实施办法(试行)》(以下简称《实施办法(试行)》)印发以来,湖北省恩施自治州审计局迅速学习,结合习近平总书记“三个
2022-11-11近日,四川省眉山市出台《关于深入贯彻“三个区分开来”要求,建立审计容错免责机制的指导意见(试行)》(以下简称《意见》),在坚持依法审计的同时,探索建立鼓励创新、宽容失
2022-11-11近日,安徽省审计厅召开专题会议,传达学习审计署各单位主要负责同志研讨班和全国内部审计工作座谈会精神,厅党组书记、厅长刘大群主持会议。会议指出,审计署召开的这两次会议,研究
2022-11-11一、信息系统内部控制概述 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》中所指信息系统,是指企业利用计算机和通信技术,对内部控制进行集成、转化和提升所
2022-11-11“现在我们进入的是中国石油天然气集团公司(下称”中国石油“)流程管理信息系统的多主题界面,从这里可以看到任何一个管理部门信息或专业的流程管理信息。
2022-11-11项目建设内部审计工作,需要将先进的信息化技术与审计工作的现实需求紧密结合起来,以全面提高信息化环境下的审计能力,探索构建内部审计体系和项目建设内部审计系统。当前,项目
2022-11-11财务报告是企业投资者、债权人做出科学投资、信贷决策的重要依据。近年来,国内外发生的安然、世通、银广夏、琼民源等财务丑闻事件都产生了较为严重的不良后果,原因之一是
2022-11-11随着现代企业制度的建立和不断完善,企业的内部审计工作显得越来越重要,如何搞好企业内部审计,本文试作一粗浅探讨。 一 、目前企业内部审计存在的问题 1、对内部审计职能
2022-11-11全面预算是指企业对一定期间的经营活动、投资活动、财务活动等作出的预算安排。全面预算作为一种全方位、全过程、全员参与编制与实施的预算管理模式,凭借其计划、协调、
2022-11-11《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》中所称采购,是指企业购买物资(或接受劳务)及支付款项等相关活动。其中,物资主要包括企业的原材料、商品、工程物资、
2022-11-11日前,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,强调对审计查出的问题要不折不扣,坚决严肃整改,着力构建长效机制,用改革的办法解决前进中的问题,克服屡审屡犯“牛皮癣”
2022-11-11内部控制的目标包括:企业战略,经营的效率和结果,财务报告及管理信息的真实、可靠和完整,资产的安全完整,遵循国家法律法规和有关监管要求。 最重要的是,基本规范在形式上借
2022-11-11企业文化是指企业在生产经营实践中逐步形成的、为整体团队所认同并遵守的价值观、经营理念和企业精神,以及在此基础上形成的行为规范的总称。著名经济学家于光远先生站在
2022-11-11日前,《中国经济周刊》对审计署2010年至今5年的央企审计结果公告进行了梳理,发现央企存在十大屡审屡犯“牛皮癣”。而这些“屡审屡犯”的问题,几乎每年都
2022-11-11公司治理是为了实现公司价值最大化,而在股东、董事、监事、高级管理人员之间进行权责分配,并在此基础上进行决策、监督。其中,权责分配属于关系要素;决策、监督则属于行为要
2022-11-11在企业所拥有的资产中,现金的流动性最强,尽管其在企业资产总额中所占比重不大,但因其特殊性,最容易被经管人员挪用和侵吞,企业发生的舞弊事件也大多与现金有关。 现金的内
2022-11-11随着经济的发展和组织结构的变化,内部审计在健全公司治理机制、完善企业内部控制等方面起着越来越重要的作用。如何建立有效的内部审计绩效评价体系一直困扰着理论界和实务界
2022-11-11一、ERP系统与内部控制概念解析 内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由管理层和其他人员设计和执行的政策和
2022-11-11合同是企业与自然人、法人及其他组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。加强合同管理,有利于规范、约束市场主体交易行为,优化资源配置,维护市场秩
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