一直以来,人们对企业内部控制高度重视,认为是企业在竞争中立于不败之地的管理手段,但对行政事业单位内控管理普遍不够重视。这是一种误解。因为行政事业单位作为国家政策的直接
2022-11-11一、现金流管理内控机制一要加强现金预算管理,重点组织制定和实施长短期融资方案,优化企业资本结构,开展资产负债的比例控制和财务安全性、流动性管理;二要严格现金收支预算控制
2022-11-11在面对不确定性的全球以及地区风险环境下,政府部门内部控制可以通过一套系统的、规范的方法识别、评估和提高政府活动中的风险管理水平,将风险降低至合理的范围,提高政府治理过
2022-11-11中国经济正在进入新常态,“大众创业、万众创新”的新浪潮已然涌起。中小企业被看作中国经济发展未来的中流砥柱,要保证其茁壮成长,就要让中小企业掌握生存之钥&m
2022-11-11问:库存现金管理内部控制制度有哪些? 答: 1.钱账分管制度 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。现金总账不能由出纳登记而应
2022-11-11内容摘要:内部审计是建立于组织内部,服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,是审计监督体系中的一个重要组成部分。内部控制是组织内部约束机制的主要内容,故此加强内
2022-11-11内部控制是社会经济发展的必然产物,它是随着外部竞争的加剧和内部强化管理的需要而不断丰富和发展的。纵观内部控制理论的发展历程,大致上经历了以下六个阶段: 1、内部牵制
2022-11-11【摘 要】内部控制在完善公司治理和加强风险管理中发挥着重要作用。采购业务内部控制是企业内部控制的重要环节,基于内部控制的企业采购全流程审计是对采购全流程内部控制系
2022-11-11摘要:近年来,随着中国金融改革进程的加快,依托计算机和网络平台,商业银行经营的产品不断创新,这些新的业务与传统的业务有着很大的不同,银行内部的风险也在逐渐加大,由商业银行的会
2022-11-11摘要:通过对旅游企业目前面临的财务风险进行剖析,探讨其内部控制体系建设的基本设想及办法,指出通过加强预算、完善资产管理、盘活资源、创新体制机制、建立内审等内控手段,可相
2022-11-11内部控制是现代企业运行的框架和平台,将在经济发展中起到越来越重要的作用,通过章显中和宋德亮两位教授的讲解,我系统学习了内部控制的基本规范和COSO内部控制之框架、设计要素
2022-11-11摘要:会计电算化是电子计算机技术、信息技术和现代会计相结合的产物,是会计工作发展的方向,随着电子计算机在我们的日常工作生活中的广泛应用,会计电算化也在逐步走入我们的日常
2022-11-11《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的发布标志着我国企业内部控制规范体系的基本建立。但对于绝大部分企业(包括大量的国有企业)来说,其内部控制建设还处于刚
2022-11-11《行政事业单位内部控制规范(试行)》于2014年1月1日起在各级行政事业单位实施,正式拉开了行政事业单位内部控制体系全面建设与实施的序幕。 “公共性”特征贯穿始
2022-11-11第一节 货币资金内部控制概述 货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。现金是指单位的库存现金,包括库存人民币和各种外币。银行存款是指单位存入银行和
2022-11-112010年4月,财政部、证监会等五部门出台了《企业内部控制配套指引》(18个应用指引,1个评价指引和1个审计指引),连同2008年6月发布的《企业内部控制基本规范》,我国的内部控制规范
2022-11-11财政部、证监会、审计署、银监会、保监会于日前联合发布了《企业内部控制配套指引》(以下简称《配套指引》),该《配套指引》包括《企业内部控制应用指引》(以下简称《应用指引》
2022-11-11全面预算对内部控制的作用 ● 1、预算以公司价值最大化为目标。 ● 预算管理的成功必须以业务循环控制体系作为保证;预算的这一特殊地位,必然引起所有业务循环控制
2022-11-11自2010年4月五部委联合并发布了《企业内部控制配套指引》以来,我国上市公司内部控制体系逐步完善。我办对大连辖区部分上市公司内部控制规范体系建设情况进行了调研,总结出其
2022-11-11内部控制系统对于企业来说,就象人体的免疫系统一样。近年来发生的三鹿集团奶粉事件、中航油的金融衍生工具投机事件、南方航空的委托理财事件、国储局的铜期货投机事件,直
2022-11-11由于我国经济体制改革的不断深入,经济的迅速发展,股票市场的壮大,随之而来我国上市公司的规模和数量逐渐扩大起来,各种潜在的风险也日益显现。要使企业经营管理合法合规、资
2022-11-11健全行政事业单位内部会计控制制度,是加强财务管理的重要措施。笔者在最近参与的财务集中检查中发现,部分行政事业单位内部控制工作存在诸多问题,这些问题的存在, 既制约了行政
2022-11-11内部控制评价是指企业董事会或类似权力机构对内部控制有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。在企业内部控制实务中,内部控制评价是极为重要的一环。以下为
2022-11-11近年来,因内部控制缺失所导致的企业倒闭的数量逐渐增加。其原因,一是原国有企业通过改组上市后,国有股“一股独大”,董事会完全被国有股东控制,企业的经营管理权完全掌
2022-11-11内部控制主要是指内部管理控制和内部会计控制,内部控制系统有助于企业达到自身规定的经营目标。随着社会主义市场经济体制的建立,内部控制的作用会不断扩展。目前,它在经济管理
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