迄今为止,很少有学者对企业内部控制质量与注册会计师审计定价之间的关系展开研究。究其原因,这可能与企业内部控制水平衡量的复杂性以及相关数据的可获得性存在着直接的关系。
2022-11-11在信息系统环境下,对企业信息系统内部控制情况进行测评,需要对内部控制进行调查了解、初步评价,评估控制风险、并对其执行情况进行符合性测试,最终提出内部控制测评结果,并利用测
2022-11-11教育内部控制是指教育系统部门或教育事业单位的组织内部为实现管理目标,提高组织运营的效率、效果、效益,保证遵循国家法律、法规、规章,防范舞弊、差错,保证财会信息的真实、可
2022-11-11内部控制是企业管理现代化的产物,是企业管理层为实现经营目标而设计的自律系统,更是预防和降低企业风险的利器。加强和改善公司内部控制状况,建立和完善公司内控体系,可以保护企
2022-11-11随着现代企业的发展,邮政企业为了提高会计信息质量,保护资产的安全完整,搞好财务工作,提高经济效益,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行,制定和实施了一系列控制方法、措施和程
2022-11-11美国《萨班斯—奥克斯利法案》(SOX 法案)的302 条款和404 条款要求管理层和外部审计评价与财务报告相关的内部控制。根据SOX 法案,美国公众公司会计监督委员(PCAOB)颁布和修
2022-11-11从2012年开始,沪深两市主板上市公司必须进行内部控制评价并在年报中披露内部控制评价报告。尽管《企业内部控制评价指引》(以下简称《指引》)对内部控制评价做了全面的规范,上市
2022-11-11加入WTO,标志着我国对外开放力度的进一步加大,这使审计对象面临环境的不确定性与多变性大为增加,其经营风险也相应增大。由此带来审计工作的复杂性及审计难度增加,审计风险也随
2022-11-11目前我国上市公司内部控制的现状 (一)相关法律的现状 虽然我国早在西周就有了实施分权控制方法和交互考核制度等内部控制的思想,但由于封建主义的长期统治,内部控制一直没
2022-11-112014年,延吉市审计局按照《吉林省审计厅关于审计必查事项的意见》的要求,加大了对被审计单位的财务内控制度的建立和运行情况的审计力度,审计中,发现行政事业单位财务内控制度建
2022-11-11有的企业制定了不少的制度,却不能不折不扣地执行,原因有三条:第一、有权限的人员自身综合素质有待提高;第二、各道环节存在“个人利益”的思想问题;第三、制度本身不规
2022-11-11近期,河南省洛阳市审计局根据《洛阳市人民政府关于认真推行行政执法责任制的通知》要求,修订了《洛阳市审计局行政执法岗位责任制度》,为全面推行依法行政工作奠定坚实的基础。
2022-11-11面对新形势、新任务、新要求,立足实际,上海市嘉定区审计局努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计队伍,为审计工作提供坚实的组织保障。一是对党忠
2022-11-11今年以来,审计署武汉特派办、湖北省审计厅、湖北省黄石市审计局等三级审计机关相续开展了黄石市长江经济带生态环境保护、自然资源资产及林业资源保护利用情况审计。从审计情
2022-11-11近年来,海南省审计厅党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,以习近平总书记提出的“以审计精神立身,以创新规范立业,以自身建设立信”为
2022-11-11为广泛凝聚智慧力量更好地谋划审计工作新思路,近期,广西壮族自治区审计厅领导班子成员勇于开拓探索,迈出调研新步伐,先后赴自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅、自治区人大
2022-11-11一直以来,广东省审计厅高度重视审计整改监督工作,坚持发现问题与解决问题并重,着力推动审计整改落实到位。2018年,积极谋划健全完善审计整改监督长效机制,突破整改监督工作瓶颈,深
2022-11-11国有股份制商业银行作为我国金融业的主体构成部分,其防范风险的能力直接关系到我国银行体系的安全运行。金融危机的发生,表明改善和加强银行内部控制,已经成为银行生存发展的首
2022-11-11(一)某公司出纳贪污公司款项案。 A事务所在对G公司进行审计时,在对货币资金项目审计中执行如下的审计程序,到达现场前将询证函交予给出纳李某,由其到银行函证后带回,在现场审计
2022-11-11中国公司市场化程度越来越高,市场竞争也更加激烈。在长期的管理咨询经历中,经历了各个行业和不同规模的公司咨询,道勤咨询认为:虽然各个公司的财务管理基于不同行业商业模式的不
2022-11-11财务风险是指在企业在各项财务活动过程中,由于受各种难以预料或控制的因素影响,造成财务状况不确定而使企业存在蒙受损失的可能性。在市场经济条件下,财务风险是客观存在的,要
2022-11-112007年10月1日,国际酒店在鲜花的簇拥和鞭炮的喧嚣中正式对外营业了。这是一家集团公司投资成立的涉外星级酒店,该酒店不仅拥有装潢豪华、设施一流的套房和标准客房,下设的老宁
2022-11-11《企业内部控制应用指引第15条———全面预算》第二条规定: “本指引所称全面预算,是指企业对一定期间经营活动、投资活动、财务活动等作出的预算安排。&
2022-11-11目标管理成为保障企业活力的稳定保证,在企业中建立有效财务管理模式可以直接增强企业活力,以适应企业战略调整内在要求。 1.财务管理意义 企业的内部控制是企业管理的基
2022-11-11第一章 总则 一、为提高我院财务管理水平,依据国家有关财经法律法规,参照省卫生厅印发的《黑龙江省医疗机构财务会计内部控制制度规定(试行)》,特制定本规定。 第二章 基
2022-11-11联系> 18611114677 (同微信)拨打电话